Detail faktúry 3814
- Číslo faktúry:
- 3814
- Číslo objednávky:
- 174/2019
- Popis plnenia:
- Spotrebný materiál do CVČ
- Cena:
- 57,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Šaštín-Stráže
- IČO:
- 00310069
- DIČ:
- 2021049580
- Adresa:
- Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
- Dodávateľ:
-
- NOMILAND, s.r.o.
- IČO:
- 36174319
- Dátum doručenia:
- 14. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 21. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 16. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 7. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 11. 2019